Orden de Compra. Nº3181-526-SE23 "MATERIALES DE USO DIARIO PARA PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-526-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE USO DIARIO PARA PERSONAL DE OPERACIONES, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 17197,85
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10Unidad no definidaHUINCHAS AISLADORAS SUPER 33HUINCHAS AISLADORAS SUPER 33 $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
39121205
Canaletas para cables10Unidad no definidaCANALETAS ELECTRICAS 20X10CANALETAS ELECTRICAS 20X10 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
27111702
Llaves para tuercas1Unidad no definidaJUEGO LLAVES ESTRELLAJUEGO LLAVES ESTRELLA $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definidaINTERRUPTOR 9/12 EMBINTERRUPTOR 9/12 EMB $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565 $ 2.565
Total Neto $ 90.515
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.198
TOTAL OC $ 107.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.