Orden de Compra. Nº3181-529-SE20 "REGULARIZACIÓN REPARACION CAMIONETA OFICINA COYA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-529-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN REPARACION CAMIONETA OFICINA COYA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001012-2152206002001012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 47606,78
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanchirico
Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.844.150-0
Sucursal Sanchirico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173801
Ejes de mando1UnidadCAMBIO CORREA DE MANDO CAMBIO CORREA DE MANDO $ 5.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.174 $ 5.174
26111805
Tensores de correa2UnidadCORREA 13 A 1550 DMAXCORREA 13 A 1550 DMAX $ 11.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.708 $ 23.708
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadASEO Y REGULACIÓN DE FRENOS ASEO Y REGULACIÓN DE FRENOS $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadREPARACION SISTEMA VACÍO REPARACION SISTEMA VACÍO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
26111805
Tensores de correa1UnidadCORREA B-38CORREA B-38 $ 10.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.731 $ 10.731
31181702
Empaquetaduras1UnidadEMPAQUETADURA TAPA VALVULAS EMPAQUETADURA TAPA VALVULAS $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.559 $ 5.559
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadVÁLVULA SELENOIDEVÁLVULA SELENOIDE $ 86.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.848 $ 86.848
31161818
Golillas de sellado1UnidadGOLILLAS TAPA VÁLVULAS GOLILLAS TAPA VÁLVULAS $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadMATERIALES E INSUMOS MATERIALES E INSUMOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie1UnidadCAMBIO TAPA VÁLVULAS CAMBIO TAPA VÁLVULAS $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
51102702
Agua destilada para irrigación2LitroAGUA DESTILADA LITRO AGUA DESTILADA LITRO $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.112 $ 1.112
Total Neto $ 250.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.607
TOTAL OC $ 298.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.