Orden de Compra. Nº3181-542-SE19 "MATERIALES PARA BAJADA AGUA ESTADIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-542-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BAJADA AGUA ESTADIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 7182
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared8UnidadTARUGOS 8MM C/TORNILLO 15/8TARUGOS 8MM C/TORNILLO 15/8 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
27112103
Abrazaderas4UnidadABRAZADERA PVC 110ABRAZADERA PVC 110 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
40142311
Medio acoplamiento de tubería2UnidadCOPLAS PVC 110COPLAS PVC 110 $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
31161503
Clavo-tornillo50UnidadAUTOPERFORANTES 12 x 1 HEXAGONALAUTOPERFORANTES 12 x 1 HEXAGONAL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31162210
Remaches articulados180UnidadREMACHES POP 3/16 x 1/2REMACHES POP 3/16 x 1/2 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
27112801
Brocas4UnidadBROCAS 5MMBROCAS 5MM $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA HOJALATERASILICONA HOJALATERA $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.520 $ 6.520
31201606
Calafateos1UnidadPISTOLA CALAFATERAPISTOLA CALAFATERA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS PVC 110CODOS PVC 110 $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440 $ 8.440
Total Neto $ 37.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.182
TOTAL OC $ 44.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.