Orden de Compra. Nº3181-543-SE20 "REGULARIZACION MATERIALES MANTENCION OF DEPORTE "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-543-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2020
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION MATERIALES MANTENCION OF DEPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 99271,2
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadGALON DE ESMALTE SINTÉTICO GALON DE ESMALTE SINTÉTICO $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadTINETAS DE ESMALTE AL AGUA TINETAS DE ESMALTE AL AGUA $ 78.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.400 $ 236.400
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLOS 18 CMRODILLOS 18 CM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS DE 3" $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
31231313
Tubería de plástico3UnidadFITTING ESTANQUE BAÑO FITTING ESTANQUE BAÑO $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTUBOS FLUORESCENTESTUBOS FLUORESCENTES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39101601
ampolletas halógenas8UnidadAMPOLLETA HALÓGENA AMPOLLETA HALÓGENA $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
47131831
Ácido muriático3UnidadBIDON ACIDO MURIATICO BIDON ACIDO MURIATICO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
40141702
Grifos7UnidadLLAVES LAVAMANOS LLAVES LAVAMANOS $ 7.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.160 $ 55.160
30102215
Plancha de plástico1UnidadPLANCHA 1X3 LAMINADA PLANCHA 1X3 LAMINADA $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadSMALTE SINTETICO NEGRO ESMALTE SINTETICO NEGRO $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
13102013
Policarbonato (PC)1UnidadPLANCHA POLICARBONATO PLANCHA POLICARBONATO $ 27.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.920 $ 27.920
30102304
Perfiles de acero2Unidadperfil 30x20x1.5perfil 30x20x1.5 $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroLITROS DE DILUYENTE LITROS DE DILUYENTE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 522.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.271
TOTAL OC $ 621.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.