Orden de Compra. Nº3181-56-SE24 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN PISO DE TESORERIA Y CASINO DIDECO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-56-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN PISO DE TESORERIA Y CASINO DIDECO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 6857,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal1Unidad1 TUBERIA PVC SANITARIA 40 MM1 TUBERIA PVC SANITARIA 40 MM $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad1 TEFLÓN 1/2 1 TEFLÓN 1/2 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
40141716
Sifones en P2Unidad2 SIFÓN LOA2 SIFÓN LOA $ 4.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
27111508
Sierras2Unidad2 HOJAS SIERRA SANDFLEX2 HOJAS SIERRA SANDFLEX $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad1 ADHESIVO VINILIT 250 CC1 ADHESIVO VINILIT 250 CC $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860 $ 3.860
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad100 TORNILLOS VULCANITA 1 5/8100 TORNILLOS VULCANITA 1 5/8 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31162506
Soporte de pared100Unidad100 TARUGIOS 6 MM100 TARUGIOS 6 MM $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31201617
Cementos disolventes1Unidad1 BEKRON 1 BEKRON $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
31162309
Estantes de montaje1Unidad1 PAR BISAGRAS 2 1/21 PAR BISAGRAS 2 1/2 $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad100 TORNILLOS VULCANITA 1 1/4100 TORNILLOS VULCANITA 1 1/4 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 36.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.857
TOTAL OC $ 42.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.