Orden de Compra. Nº
3181-56-SE24
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COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN PISO DE TESORERIA Y CASINO DIDECO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-56-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN PISO DE TESORERIA Y CASINO DIDECO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
6857,1
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111507
Cortadores de metal
1
Unidad
1 TUBERIA PVC SANITARIA 40 MM
1 TUBERIA PVC SANITARIA 40 MM
$ 7.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.750
$ 7.750
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad
1 TEFLÓN 1/2
1 TEFLÓN 1/2
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 340
$ 340
40141716
Sifones en P
2
Unidad
2 SIFÓN LOA
2 SIFÓN LOA
$ 4.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.480
27111508
Sierras
2
Unidad
2 HOJAS SIERRA SANDFLEX
2 HOJAS SIERRA SANDFLEX
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.280
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
1 ADHESIVO VINILIT 250 CC
1 ADHESIVO VINILIT 250 CC
$ 3.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.860
$ 3.860
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad
100 TORNILLOS VULCANITA 1 5/8
100 TORNILLOS VULCANITA 1 5/8
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
100 TARUGIOS 6 MM
100 TARUGIOS 6 MM
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
31201617
Cementos disolventes
1
Unidad
1 BEKRON
1 BEKRON
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.550
$ 3.550
31162309
Estantes de montaje
1
Unidad
1 PAR BISAGRAS 2 1/2
1 PAR BISAGRAS 2 1/2
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.630
$ 1.630
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad
100 TORNILLOS VULCANITA 1 1/4
100 TORNILLOS VULCANITA 1 1/4
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
Total Neto
$ 36.090
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.857
TOTAL OC
$ 42.947
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.