Orden de Compra. Nº3181-577-SE23 "(REGULARIZACIÓN) MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PARQUE CERRO SAN JUAN, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-577-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra (REGULARIZACIÓN) MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PARQUE CERRO SAN JUAN, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 168644
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex50Unidad50 GL LATEX CONSTRUCTOR SOQUINA50 GL LATEX CONSTRUCTOR SOQUINA $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
47121701
Bolsas de basura1000Unidad1000 BOLSAS DE BASURA 1000 BOLSAS DE BASURA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
20122342
Alambre de Slickline2Unidad2 ALAMBRES PUAS 500 MTS ROLLO 2 ALAMBRES PUAS 500 MTS ROLLO $ 80.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.240 $ 161.240
31211906
Rodillos de pintar4Unidad4 RODILLOS 22 CM4 RODILLOS 22 CM $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
26111533
Tensores de cadena20Unidad20 MTS CADENA ESLABON CORTO 6MM20 MTS CADENA ESLABON CORTO 6MM $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.600 $ 135.600
Total Neto $ 887.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.644
TOTAL OC $ 1.056.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.