Orden de Compra. Nº3181-578-SE23 "(REGULARIZACIÓN) DISTRIBUCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA EN EVENTO EN ESTADIO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-578-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2023
Nombre de la Orden de Compra (REGULARIZACIÓN) DISTRIBUCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA EN EVENTO EN ESTADIO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 180289,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2Unidad2 ENCHUFES HEMBRA TRIPLE EMB2 ENCHUFES HEMBRA TRIPLE EMB $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
39121303
Cajas eléctricas2Unidad2 CAJAS CHUQUI2 CAJAS CHUQUI $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770
72102208
Tendido de cables1300Unidad1300 MTS CABLE 2,5 LIBRE HALOGENO1300 MTS CABLE 2,5 LIBRE HALOGENO $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.500 $ 838.500
15121514
Lubricantes de pulverización6Unidad6 SPRAY 6 SPRAY $ 3.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
27112801
Brocas8Unidad8 BROCAS METAL 8MM8 BROCAS METAL 8MM $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960
27112801
Brocas10Unidad10 BROCAS METAL 6MM10 BROCAS METAL 6MM $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
27112801
Brocas10Unidad10 BROCAS METAL 5MM10 BROCAS METAL 5MM $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.300
Total Neto $ 948.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.289
TOTAL OC $ 1.129.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.