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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-592-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PROYECTO PLAN DE INVIERNO 2011 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3181-56-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
282592,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteriamachali |
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Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
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R.U.T. |
6.607.782-9 |
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Sucursal |
ferreteriamachali |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121902
| Fieltro | 130 | Unidad no definida | ROLLOS DE FIELTRO DE 10 LIBRAS LISO DE 40 MTS | ROLLOS DE FIELTRO DE 10 LIBRAS LISO DE 40 MTS |
$ 7.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 981.500
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$ 981.500
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40142413
| Uniones de remate | 122 | Unidad no definida | CUMBRERA L = 3,00 MTS e=3.5MM | CUMBRERA L = 3,00 MTS e=3.5MM |
$ 2.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 328.180
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$ 328.180
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31162005
| Clavos para tejados | 85 | Unidad no definida | BOLSAS DE 100 UNIDADES C/U DE CLAVOS PARA ZINC CON GOLILLA DE NEOPRENO | BOLSAS DE 100 UNIDADES C/U DE CLAVOS PARA ZINC CON GOLILLA DE NEOPRENO |
$ 2.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.650
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$ 177.650
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Total Neto
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$ 1.487.330
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.593
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$ 1.769.923
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.