Orden de Compra. Nº
3181-598-SE21
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REPARACIÓN FURGÓN ELÉCTRICO PPU.BVKP-17, SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.C
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-598-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN FURGÓN ELÉCTRICO PPU.BVKP-17, SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.C
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001011/2152206002001011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
78093,04
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanchirico
Razón Social
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.844.150-0
Sucursal
Sanchirico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
CAMBIAR MÁSCARA PARACHOQUE DELANTERO
CAMBIAR MÁSCARA PARACHOQUE DELANTERO
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad
01 MASCARA PARACHOQUE DELANTERO
01 MASCARA PARACHOQUE DELANTERO
$ 189.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.560
$ 189.560
27112103
Abrazaderas
1
Unidad
4 ABRAZADERAS PLÁSTICAS
4 ABRAZADERAS PLÁSTICAS
$ 1.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.656
$ 1.656
31211904
Brochas
1
Unidad
2 BROCHAS TAPICES Y MOLDURAS
2 BROCHAS TAPICES Y MOLDURAS
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
25172004
Amortiguadores para automóviles
1
Unidad
01 AMORTIGUADOR TRASERO
01 AMORTIGUADOR TRASERO
$ 122.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.500
$ 122.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad
DESMONTAR ESCALA TRASERA
DESMONTAR ESCALA TRASERA
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
25172004
Amortiguadores para automóviles
1
Unidad
CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS
CAMBIAR AMORTIGUADORES TRASEROS
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
78180102
Reparación de Transmisión
1
Unidad
FIJACIÓN Y REVISIÓN DE ASIENTOS
FIJACIÓN Y REVISIÓN DE ASIENTOS
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
Total Neto
$ 411.016
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.093
TOTAL OC
$ 489.109
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.