Orden de Compra. Nº3181-61-SE24 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RECINTO DEPORTIVO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - DEPORTE."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-61-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RECINTO DEPORTIVO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - DEPORTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 90934
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex10Unidad10 GL LATEX CONSTRUCTOR SOQUINA VERDE10 GL LATEX CONSTRUCTOR SOQUINA VERDE $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211506
Pinturas de látex2Unidad2 TINETAS LATEX CONSTRUCTOR 2 TINETAS LATEX CONSTRUCTOR $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad2 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO REY 2 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO REY $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.360 $ 46.360
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad2 GL ANTICORROSIVO NEGRO2 GL ANTICORROSIVO NEGRO $ 18.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.870 $ 37.870
12352310
Siliconas8Unidad8 SILICONAS BAÑO, COCINA BLANCA8 SILICONAS BAÑO, COCINA BLANCA $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.440 $ 21.440
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad10 LTS DILUYENTE DUCO NORMAL 10 LTS DILUYENTE DUCO NORMAL $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad2 TINETAS ESMALTE AL AGUA - 05212 TINETAS ESMALTE AL AGUA - 0521 $ 89.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.630 $ 178.630
31211906
Rodillos de pintar10Unidad10 RODILLOS 22 CM10 RODILLOS 22 CM $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
31211904
Brochas10Unidad10 BROCHAS 3"10 BROCHAS 3" $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
Total Neto $ 478.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.934
TOTAL OC $ 569.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.