Orden de Compra. Nº
3181-61-SE24
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COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RECINTO DEPORTIVO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - DEPORTE.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-61-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE RECINTO DEPORTIVO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - DEPORTE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
90934
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
10
Unidad
10 GL LATEX CONSTRUCTOR SOQUINA VERDE
10 GL LATEX CONSTRUCTOR SOQUINA VERDE
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad
2 TINETAS LATEX CONSTRUCTOR
2 TINETAS LATEX CONSTRUCTOR
$ 24.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
2 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO REY
2 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO REY
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.360
$ 46.360
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
2 GL ANTICORROSIVO NEGRO
2 GL ANTICORROSIVO NEGRO
$ 18.935,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.870
$ 37.870
12352310
Siliconas
8
Unidad
8 SILICONAS BAÑO, COCINA BLANCA
8 SILICONAS BAÑO, COCINA BLANCA
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.440
$ 21.440
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad
10 LTS DILUYENTE DUCO NORMAL
10 LTS DILUYENTE DUCO NORMAL
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
2 TINETAS ESMALTE AL AGUA - 0521
2 TINETAS ESMALTE AL AGUA - 0521
$ 89.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.630
$ 178.630
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
10 RODILLOS 22 CM
10 RODILLOS 22 CM
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
31211904
Brochas
10
Unidad
10 BROCHAS 3"
10 BROCHAS 3"
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
Total Neto
$ 478.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.934
TOTAL OC
$ 569.534
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.