Orden de Compra. Nº3181-620-SE22 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGAR A FAMILIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - ASISTENCIALIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-620-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREGAR A FAMILIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIDECO - ASISTENCIALIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 387163,38
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101605
Cintas o listones de certificados118UnidadLISTONES 2X2 LISTONES 2X2 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.200 $ 283.200
11101719
Cinc56UnidadZINC ACANALADO 3.66ZINC ACANALADO 3.66 $ 21.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.632 $ 1.220.632
30161509
Tablero de yeso45UnidadVOLCANITAVOLCANITA $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.050 $ 301.050
30141507
Aislamiento de tabla rígida14UnidadINTERNITINTERNIT $ 12.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.320 $ 180.320
30111601
Cemento15UnidadSACOS DE CEMENTOSACOS DE CEMENTO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 2.037.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.163
TOTAL OC $ 2.424.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.