Orden de Compra. Nº
3181-623-SE21
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REPARACIÓN VEHICULO VETERINARIO PPU.BGPY-55 SOLICITADO POR DELCO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-623-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
REPARACIÓN VEHICULO VETERINARIO PPU.BGPY-55 SOLICITADO POR DELCO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR AL CORREO FACTURAS@MACHALI.CL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-62-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001035/2152206002001035 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
57737,58
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanchirico
Razón Social
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.844.150-0
Sucursal
Sanchirico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151728
Kits de reparación de bombas
1
Unidad
REPARAR DUCTOS DE COMBUSTIBLE DE BOMBA
REPARAR DUCTOS DE COMBUSTIBLE DE BOMBA
$ 72.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.300
$ 72.300
27112103
Abrazaderas
2
Unidad
2 ABRAZADERAS MINI 5.6 - 16MM
2 ABRAZADERAS MINI 5.6 - 16MM
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.260
$ 2.260
27112103
Abrazaderas
6
Unidad
06 ABRAZADERAS PLÁSTICAS 250X4.8
06 ABRAZADERAS PLÁSTICAS 250X4.8
$ 94,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 564
$ 564
27112103
Abrazaderas
4
Unidad
04 ABRAZADERA PLÁSTICA 4.8 X 300
04 ABRAZADERA PLÁSTICA 4.8 X 300
$ 414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.656
$ 1.656
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
DESMONTAR Y MONTAR FRONTAL
DESMONTAR Y MONTAR FRONTAL
$ 85.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
26111504
Transmisión por correa
1
Unidad
01 CORREA 6PK2345
01 CORREA 6PK2345
$ 15.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.082
$ 15.082
20102302
Vagones grúa
1
Unidad
01 SERVICIO DE GRÚA
01 SERVICIO DE GRÚA
$ 98.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.560
$ 98.560
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
26121603
Cable de mando
1
Unidad
CAMBIO CORREA DE MANDO SIMPLE
CAMBIO CORREA DE MANDO SIMPLE
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
26101763
Tapones del anticongelante
2
Unidad Internacional
02 ANTICONGELANTE VERDE
02 ANTICONGELANTE VERDE
$ 4.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.960
$ 9.960
Total Neto
$ 303.882
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.738
TOTAL OC
$ 361.620
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.