Orden de Compra. Nº3181-623-SE22 "COMPRA DE MATERIALES DE USO DIARIO PERSONAL DE OPERACIONES, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-623-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE USO DIARIO PERSONAL DE OPERACIONES, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 90870,35
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaCANDADOS 32 MMCANDADOS 32 MM $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
24111503
Bolsas de plástico1000Unidad no definidaBOLSAS DE BASURABOLSAS DE BASURA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
31161701
Tuercas de anclaje4Unidad no definidaPIVOTES 25 MMPIVOTES 25 MM $ 4.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.840 $ 16.840
31162702
Ruedas2Unidad no definidaRUEDAS CON SOPORTE 60 MMRUEDAS CON SOPORTE 60 MM $ 9.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.520 $ 19.520
31161508
Tornillos para madera1Unidad no definidaCAJA 100 TORNILLOS DE MADERA 8X2 1/2CAJA 100 TORNILLOS DE MADERA 8X2 1/2 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30103201
Enrejado de acero2Unidad no definidaMALLAS ACMAGAZVANIZADA 180X300MALLAS ACMAGAZVANIZADA 180X300 $ 28.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
46171501
Candados5Unidad no definidaCANDADOS 50 MMCANDADOS 50 MM $ 8.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria8UnidadDISCOS CON FIERROS 9"DISCOS CON FIERROS 9" $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
24121801
Latas de aerosol1UnidadLATA ANTICORROSIVOS WD-40LATA ANTICORROSIVOS WD-40 $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
46171501
Candados100Metro LinealMT PLASA 1/2MT PLASA 1/2 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 478.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.870
TOTAL OC $ 569.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.