Orden de Compra. Nº3181-632-SE20 "PRÓRROGA DEL CONTRATO ID 3181- 31-LR15, "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES, COMUNA DE MACHALÍ" LÍNEA 4: CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES , PARQUE CERRO SAN JUAN, POR EL PERIODO DESDE EL 01 DE JULI"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-632-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2020
Nombre de la Orden de Compra PRÓRROGA DEL CONTRATO ID 3181- 31-LR15, "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES, COMUNA DE MACHALÍ" LÍNEA 4: CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES , PARQUE CERRO SAN JUAN, POR EL PERIODO DESDE EL 01 DE JULI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3183-22-LR15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 3351901,72
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisca Gonzalez Diaz
Razón Social FRANCISCA DEL PILAR GONZALEZ DIAZ
R.U.T. 12.291.746-0
Sucursal Francisca Gonzalez Diaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios2Unidad no definida LÍNEA 4: CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES , PARQUE CERRO SAN JUAN, POR EL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020. LÍNEA 4: CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES , PARQUE CERRO SAN JUAN, POR EL PERIODO DESDE EL 01 DE JULIO Y HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2020. $ 8.820.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.641.588 $ 17.641.588
Total Neto $ 17.641.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.351.902
TOTAL OC $ 20.993.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.