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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-640-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE FOLLETOS A COLOR, SOLICITADO DIDECO POR EL PROGRAMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SEGÚN ID: 3181-410-COT24, DESDE COMPRA ÁGIL. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
14440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAFITAL |
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Razón Social |
GRÁFICA TALCA LIMITADA
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R.U.T. |
76.862.685-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRAFITAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 400 | Unidad | FOLLETOS DE 21X14 CM IMPRESIÓN POR AMBAS CARAS FULL COLOR, PAPEL COUCHÉ, TERMINACIÓN CORTE RECTO. DISEÑO ADJUNTO. | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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Total Neto
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$ 60.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 16.000
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IVA 19 %
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$ 14.440
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$ 90.440
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.