Orden de Compra. Nº3181-657-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE PARQUE Y CASINO DE CERRO SAN JUAN SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-657-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE PARQUE Y CASINO DE CERRO SAN JUAN SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 48086,15
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad5 DILUYENTE DUCO NORMAL5 DILUYENTE DUCO NORMAL $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
44121630
Kit de grapadora1Unidad1 ENGRAPADORA ET -211 ENGRAPADORA ET -21 $ 17.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.885 $ 17.885
46171501
Candados1Unidad1 CANDADO 38 MM1 CANDADO 38 MM $ 4.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780 $ 4.780
39101601
ampolletas halógenas10Unidad10 AMPOLLETAS LED10 AMPOLLETAS LED $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
86131502
Pintura4Unidad4 GL ESMALTE SINTÉTICO Y TRÉBOL4 GL ESMALTE SINTÉTICO Y TRÉBOL $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.720 $ 92.720
86131502
Pintura2Unidad2 GL ESMALTE SINTÉTICO Y TROPICAL2 GL ESMALTE SINTÉTICO Y TROPICAL $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.360 $ 46.360
86131502
Pintura1Unidad1 TINETA LATEX CONSTRUCTOR BLANCO1 TINETA LATEX CONSTRUCTOR BLANCO $ 24.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
31211904
Brochas5Unidad5 BROCHAS 3"5 BROCHAS 3" $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
31211904
Brochas5Unidad5 BROCHAS 2"5 BROCHAS 2" $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
47131615
Escobillones2Unidad2 ESCOBILLONES CERDA PLÁSTICAS2 ESCOBILLONES CERDA PLÁSTICAS $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
Total Neto $ 253.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.086
TOTAL OC $ 301.171


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.