Orden de Compra. Nº
3181-657-SE23
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MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE PARQUE Y CASINO DE CERRO SAN JUAN SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-657-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE PARQUE Y CASINO DE CERRO SAN JUAN SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
48086,15
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
5 DILUYENTE DUCO NORMAL
5 DILUYENTE DUCO NORMAL
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad
1 ENGRAPADORA ET -21
1 ENGRAPADORA ET -21
$ 17.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.885
$ 17.885
46171501
Candados
1
Unidad
1 CANDADO 38 MM
1 CANDADO 38 MM
$ 4.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.780
$ 4.780
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
10 AMPOLLETAS LED
10 AMPOLLETAS LED
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
86131502
Pintura
4
Unidad
4 GL ESMALTE SINTÉTICO Y TRÉBOL
4 GL ESMALTE SINTÉTICO Y TRÉBOL
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.720
$ 92.720
86131502
Pintura
2
Unidad
2 GL ESMALTE SINTÉTICO Y TROPICAL
2 GL ESMALTE SINTÉTICO Y TROPICAL
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.360
$ 46.360
86131502
Pintura
1
Unidad
1 TINETA LATEX CONSTRUCTOR BLANCO
1 TINETA LATEX CONSTRUCTOR BLANCO
$ 24.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.950
$ 24.950
31211904
Brochas
5
Unidad
5 BROCHAS 3"
5 BROCHAS 3"
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
31211904
Brochas
5
Unidad
5 BROCHAS 2"
5 BROCHAS 2"
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
47131615
Escobillones
2
Unidad
2 ESCOBILLONES CERDA PLÁSTICAS
2 ESCOBILLONES CERDA PLÁSTICAS
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.040
Total Neto
$ 253.085
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.086
TOTAL OC
$ 301.171
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.