Orden de Compra. Nº
3181-667-SE23
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MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE AVDA REPÚBLICA Y AVDA SAN JUAN, SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-667-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE AVDA REPÚBLICA Y AVDA SAN JUAN, SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
121928,89
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171501
Candados
2
Unidad
02 CANDADOS 50 MM
02 CANDADOS 50 MM
$ 8.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.660
$ 16.660
26121538
Conjunto de alambre
2
Unidad
2 KILOS DE ALAMBRE NEGRO #18
2 KILOS DE ALAMBRE NEGRO #18
$ 2.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.480
$ 4.480
27112003
Rastrillos
3
Unidad
3 RASTRILLOS 14 DIENTES
3 RASTRILLOS 14 DIENTES
$ 15.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.985
$ 47.985
27111902
Limas
1
Unidad
1 LIMA PLANA
1 LIMA PLANA
$ 4.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.880
44111906
Pizarrones y accesorios
10
Unidad
10 TIZAS P/METAL
10 TIZAS P/METAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
27112004
Palas
9
Unidad no definida
9 PALAS JARDINERAS C/M CUADRADO
9 PALAS JARDINERAS C/M CUADRADO
$ 14.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.510
$ 129.510
47131615
Escobillones
10
Unidad
10 ESCOBILLON MUNICIPAL C/M
10 ESCOBILLON MUNICIPAL C/M
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
47131615
Escobillones
9
Unidad
9 BARRE HOJA
9 BARRE HOJA
$ 13.774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.966
$ 123.966
31162702
Ruedas
10
Unidad
10 RUEDAS CARRETILLA
10 RUEDAS CARRETILLA
$ 22.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.600
$ 225.600
31211904
Brochas
5
Unidad
5 BROCHAS 3"
5 BROCHAS 3"
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
Total Neto
$ 641.731
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.929
TOTAL OC
$ 763.660
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.