Orden de Compra. Nº3181-667-SE23 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE AVDA REPÚBLICA Y AVDA SAN JUAN, SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-667-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE AVDA REPÚBLICA Y AVDA SAN JUAN, SOLICITADO POR DIMAO DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 121928,89
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados2Unidad02 CANDADOS 50 MM02 CANDADOS 50 MM $ 8.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.660 $ 16.660
26121538
Conjunto de alambre2Unidad2 KILOS DE ALAMBRE NEGRO #182 KILOS DE ALAMBRE NEGRO #18 $ 2.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480
27112003
Rastrillos3Unidad3 RASTRILLOS 14 DIENTES3 RASTRILLOS 14 DIENTES $ 15.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.985 $ 47.985
27111902
Limas1Unidad1 LIMA PLANA 1 LIMA PLANA $ 4.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
44111906
Pizarrones y accesorios10Unidad10 TIZAS P/METAL 10 TIZAS P/METAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
27112004
Palas9Unidad no definida9 PALAS JARDINERAS C/M CUADRADO9 PALAS JARDINERAS C/M CUADRADO $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.510 $ 129.510
47131615
Escobillones10Unidad10 ESCOBILLON MUNICIPAL C/M10 ESCOBILLON MUNICIPAL C/M $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131615
Escobillones9Unidad9 BARRE HOJA 9 BARRE HOJA $ 13.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.966 $ 123.966
31162702
Ruedas10Unidad10 RUEDAS CARRETILLA 10 RUEDAS CARRETILLA $ 22.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.600 $ 225.600
31211904
Brochas5Unidad5 BROCHAS 3"5 BROCHAS 3" $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
Total Neto $ 641.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.929
TOTAL OC $ 763.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.