Orden de Compra. Nº3181-67-SE13 "MATERIALES PARA LA FERIA GASTRONOMICA Y NAVIDEÑA DE MACHALI."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-67-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA FERIA GASTRONOMICA Y NAVIDEÑA DE MACHALI.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-56-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 18018,65
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales300Unidad no definidaTORNILLOS VULCANITAS 1X6TORNILLOS VULCANITAS 1X6 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31161508
Tornillos para madera100Unidad no definidaTORNILLOS VULCANITAS 2X6TORNILLOS VULCANITAS 2X6 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31162506
Soporte de pared200Unidad no definidaTARUGOS 5-8TARUGOS 5-8 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
27112801
Brocas3Unidad no definidaBROCAS CONCRETO 6 M.M.BROCAS CONCRETO 6 M.M. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
27111508
Sierras2Unidad no definidaHOJAS DE SIERRASHOJAS DE SIERRAS $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLÓNTEFLÓN $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
20121404
Tapón macho de terminación1Unidad no definidaTAPON PVC HI 25 M.M.TAPON PVC HI 25 M.M. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
23171511
Herramientas de soldadura1Unidad no definidaCAUTINCAUTIN $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
15121805
Pasta anti soldadura1Unidad no definidaCAJA PASTA SOLDARCAJA PASTA SOLDAR $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530
39121303
Cajas eléctricas5Unidad no definidaCAJAS CHUQUICAJAS CHUQUI $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450
27111704
Enchufes5Unidad no definidaENCHUFES HEMBRAS EMBUTIDOS ENCHUFES HEMBRAS EMBUTIDOS $ 1.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.925 $ 7.925
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5Unidad no definidaHUINCHAS AISLADORAS 20 YARDASHUINCHAS AISLADORAS 20 YARDAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
26121519
Alambre de aluminio revestido de cobre300Unidad no definidaMETROS ALAMBRE 1,5 ELÉCTRICOMETROS ALAMBRE 1,5 ELÉCTRICO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA 10 YARDASHUINCHA AISLADORA 10 YARDAS $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
12352310
Siliconas1Unidad no definidaSILICONA 300 ML.SILICONA 300 ML. $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
27111704
Enchufes5Unidad no definidaENCHUFES MACHOS C/TENCHUFES MACHOS C/T $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
27111704
Enchufes5Unidad no definidaENCHUFES MACHOS S/TENCHUFES MACHOS S/T $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 94.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.019
TOTAL OC $ 112.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.