Orden de Compra. Nº3181-675-SE16 "MATERIALES PARA HERMOSEAMIENTO DE FIESTAS PATRIAS DIFERENTES SECTORES DE COYA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-675-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA HERMOSEAMIENTO DE FIESTAS PATRIAS DIFERENTES SECTORES DE COYA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-30-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 16713,1125
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimasur Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 78.475.660-2
Sucursal Dimasur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHA PLANA 3"BROCHA PLANA 3" $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420 $ 2.420
31211904
Brochas5UnidadBROCHA PLANA 4"BROCHA PLANA 4" $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.769
23231302
Rodillo de fijación6UnidadRODILLO ESPONJA 12 CMS.RODILLO ESPONJA 12 CMS. $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.528 $ 6.525
30111601
Cemento15UnidadCEMENTOCEMENTO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750
30111607
Cal viva3UnidadSACOS DE PINTACALSACOS DE PINTACAL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRAS MINERAL AGUARRAS MINERAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 87.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.713
TOTAL OC $ 104.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.