|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3181-675-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
31-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA HERMOSEAMIENTO DE FIESTAS PATRIAS DIFERENTES SECTORES DE COYA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3181-30-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
|
|
R.U.T. |
69.080.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
|
|
R.U.T. |
69.080.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
|
Comuna |
Machalí
|
|
Impuesto |
16713,1125 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Dimasur Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.475.660-2 |
|
Sucursal |
Dimasur Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA PLANA 3" | BROCHA PLANA 3" |
$ 605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.420
|
$ 2.420
|
31211904
| Brochas | 5 | Unidad | BROCHA PLANA 4" | BROCHA PLANA 4" |
$ 954,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.770
|
$ 4.769
|
23231302
| Rodillo de fijación | 6 | Unidad | RODILLO ESPONJA 12 CMS. | RODILLO ESPONJA 12 CMS. |
$ 1.088,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.528
|
$ 6.525
|
30111601
| Cemento | 15 | Unidad | CEMENTO | CEMENTO |
$ 3.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.750
|
$ 57.750
|
30111607
| Cal viva | 3 | Unidad | SACOS DE PINTACAL | SACOS DE PINTACAL |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.000
|
$ 9.000
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 5 | Litro | AGUARRAS MINERAL | AGUARRAS MINERAL |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 87.964
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.713
|
|
$ 104.677
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.