Orden de Compra. Nº3181-68-SE14 "MATERIALES PARA REP. DE MUEBLES DE OFICINAS MUN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-68-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REP. DE MUEBLES DE OFICINAS MUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-56-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 7466,05
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadSILICONAS 300 MLSILICONAS 300 ML $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840
30101923
Carrete de chapa de aluminio4UnidadPICAPORTES 2/2PICAPORTES 2/2 $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
44121706
Lápices de madera5UnidadLAPICES CARPINTEROLAPICES CARPINTERO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44121706
Lápices de madera5UnidadLAPICES BICOLORLAPICES BICOLOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
27111508
Sierras1UnidadMARCO SIERRAMARCO SIERRA $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
27111508
Sierras2UnidadHOJAS DE SIERRASHOJAS DE SIERRAS $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHA DE MEDIR 10 MTSHUINCHA DE MEDIR 10 MTS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
27112814
Brocas de destornillador1UnidadJUEGO DE DESTORNILLADORJUEGO DE DESTORNILLADOR $ 4.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.395 $ 4.395
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5UnidadLTS. DE DILUYENTELTS. DE DILUYENTE $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
23131507
Tela para lijar50UnidadPLIEGOS LIJAS MADERASPLIEGOS LIJAS MADERAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
Total Neto $ 39.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.466
TOTAL OC $ 46.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.