Orden de Compra. Nº
3181-68-SE14
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MATERIALES PARA REP. DE MUEBLES DE OFICINAS MUN
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-68-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA REP. DE MUEBLES DE OFICINAS MUN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-56-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
7466,05
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
SILICONAS 300 ML
SILICONAS 300 ML
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.840
$ 6.840
30101923
Carrete de chapa de aluminio
4
Unidad
PICAPORTES 2/2
PICAPORTES 2/2
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.840
$ 3.840
44121706
Lápices de madera
5
Unidad
LAPICES CARPINTERO
LAPICES CARPINTERO
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
44121706
Lápices de madera
5
Unidad
LAPICES BICOLOR
LAPICES BICOLOR
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
27111508
Sierras
1
Unidad
MARCO SIERRA
MARCO SIERRA
$ 2.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.960
$ 2.960
27111508
Sierras
2
Unidad
HOJAS DE SIERRAS
HOJAS DE SIERRAS
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
27111801
Cintas métricas
1
Unidad
HUINCHA DE MEDIR 10 MTS
HUINCHA DE MEDIR 10 MTS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
27112814
Brocas de destornillador
1
Unidad
JUEGO DE DESTORNILLADOR
JUEGO DE DESTORNILLADOR
$ 4.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.395
$ 4.395
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
LTS. DE DILUYENTE
LTS. DE DILUYENTE
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.550
23131507
Tela para lijar
50
Unidad
PLIEGOS LIJAS MADERAS
PLIEGOS LIJAS MADERAS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
Total Neto
$ 39.295
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.466
TOTAL OC
$ 46.761
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.