Orden de Compra. Nº3181-700-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22. "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-700-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 14430,5
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153306
Brocha de corte1Unidad01 BROCHA 2 1/201 BROCHA 2 1/2 $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
31162506
Soporte de pared60Unidad60 TARUGOS N°6 60 TARUGOS N°6 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
27112102
Tornillos de banco100Unidad100 TORNILLO VULCANITA 15/8"100 TORNILLO VULCANITA 15/8" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27111709
Extractor de tornillos100Unidad100 TORNILLO VULCANITA 2"100 TORNILLO VULCANITA 2" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
30102516
Chapa de caucho2Unidad02 CERRADURAS EMBUTIDA BAÑO02 CERRADURAS EMBUTIDA BAÑO $ 30.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.060 $ 60.060
40142323
Disco de ruptura2Unidad2 DISCOS EXTRA A-242 DISCOS EXTRA A-24 $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.730 $ 7.730
Total Neto $ 75.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.430
TOTAL OC $ 90.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.