Orden de Compra. Nº
3181-710-SE15
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Materiales para reparación de señalización de trán
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-710-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para reparación de señalización de trán
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-30-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
51183,15
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
25
Unidad
Masisas 244*30
Masisas 244*30
$ 3.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.125
$ 97.125
25121703
Vías férreas
6
Unidad
Rieles ranurados dobles
Rieles ranurados dobles
$ 8.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.960
$ 51.960
27112801
Brocas
1
Unidad
Broca concreto 6 mm "alpen"
Broca concreto 6 mm "alpen"
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.480
$ 1.480
31161501
Prisionero
60
Unidad
Roscalatas 11/2*8
Roscalatas 11/2*8
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31162506
Soporte de pared
60
Unidad
Tarugos 5-8
Tarugos 5-8
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
60124402
Hoja o lámina de aluminio
9
Unidad
Discos corte metal 7"
Discos corte metal 7"
$ 1.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.680
$ 13.680
27112801
Brocas
1
Unidad
Broca concreto 8 mm "alpen"
Broca concreto 8 mm "alpen"
$ 1.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.920
$ 1.920
31161503
Clavo-tornillo
20
Unidad
Peral 20*20
Peral 20*20
$ 4.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.600
$ 93.600
23171509
Soldadura
2
kilogramo
K. soldadura 6011-3r32
K. soldadura 6011-3r32
$ 2.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720
$ 5.720
Total Neto
$ 269.385
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.183
TOTAL OC
$ 320.568
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.