Orden de Compra. Nº3181-710-SE15 "Materiales para reparación de señalización de trán"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-710-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparación de señalización de trán
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-30-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 51183,15
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas25UnidadMasisas 244*30Masisas 244*30 $ 3.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.125 $ 97.125
25121703
Vías férreas6UnidadRieles ranurados doblesRieles ranurados dobles $ 8.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.960 $ 51.960
27112801
Brocas1UnidadBroca concreto 6 mm "alpen"Broca concreto 6 mm "alpen" $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
31161501
Prisionero60UnidadRoscalatas 11/2*8Roscalatas 11/2*8 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31162506
Soporte de pared60UnidadTarugos 5-8Tarugos 5-8 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
60124402
Hoja o lámina de aluminio9UnidadDiscos corte metal 7"Discos corte metal 7" $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
27112801
Brocas1UnidadBroca concreto 8 mm "alpen"Broca concreto 8 mm "alpen" $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
31161503
Clavo-tornillo20UnidadPeral 20*20Peral 20*20 $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
23171509
Soldadura2kilogramoK. soldadura 6011-3r32K. soldadura 6011-3r32 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
Total Neto $ 269.385
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.183
TOTAL OC $ 320.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.