Orden de Compra. Nº3181-732-SE23 "COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE RECINTO DEPORTIVO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DEPORTE - DIDECO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-732-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE RECINTO DEPORTIVO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DEPORTE - DIDECO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 24634,64
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje2Unidad2 PERNOS ANCLAJE 3/8 X 3 3/42 PERNOS ANCLAJE 3/8 X 3 3/4 $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916
71121402
Servicios de optimización hidráulica de la broca d1Unidad1 BROCA CONCRETO 10 MM1 BROCA CONCRETO 10 MM $ 4.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
31211904
Brochas2Unidad2 BROCHAS 2"2 BROCHAS 2" $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
27112801
Brocas3Unidad3 BROCAS 2"3 BROCAS 2" $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad01 GL ESMALTE SINTÉTICO NARANJA 01 GL ESMALTE SINTÉTICO NARANJA $ 23.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad01 GL ESMALTE SINTÉTICO AZUL01 GL ESMALTE SINTÉTICO AZUL $ 23.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad02 GL ESMALTE SINTÉTICO BLANCO02 GL ESMALTE SINTÉTICO BLANCO $ 23.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad5 LTS DILUYENTE DUCO NORMAL5 LTS DILUYENTE DUCO NORMAL $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
31211906
Rodillos de pintar2Unidad2 RODILLOS 12 CM2 RODILLOS 12 CM $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
Total Neto $ 129.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.635
TOTAL OC $ 154.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.