Orden de Compra. Nº
3181-732-SE23
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COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE RECINTO DEPORTIVO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DEPORTE - DIDECO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-732-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE RECINTO DEPORTIVO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DEPORTE - DIDECO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
24634,64
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161601
Pernos de anclaje
2
Unidad
2 PERNOS ANCLAJE 3/8 X 3 3/4
2 PERNOS ANCLAJE 3/8 X 3 3/4
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 916
$ 916
71121402
Servicios de optimización hidráulica de la broca d
1
Unidad
1 BROCA CONCRETO 10 MM
1 BROCA CONCRETO 10 MM
$ 4.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
31211904
Brochas
2
Unidad
2 BROCHAS 2"
2 BROCHAS 2"
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
27112801
Brocas
3
Unidad
3 BROCAS 2"
3 BROCAS 2"
$ 3.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.140
$ 10.140
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
01 GL ESMALTE SINTÉTICO NARANJA
01 GL ESMALTE SINTÉTICO NARANJA
$ 23.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.160
$ 23.160
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
01 GL ESMALTE SINTÉTICO AZUL
01 GL ESMALTE SINTÉTICO AZUL
$ 23.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.160
$ 23.160
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
02 GL ESMALTE SINTÉTICO BLANCO
02 GL ESMALTE SINTÉTICO BLANCO
$ 23.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.320
$ 46.320
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
5
Unidad
5 LTS DILUYENTE DUCO NORMAL
5 LTS DILUYENTE DUCO NORMAL
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
2 RODILLOS 12 CM
2 RODILLOS 12 CM
$ 2.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
Total Neto
$ 129.656
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.635
TOTAL OC
$ 154.291
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.