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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-753-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CATERING PARA ENTREGA DE FONDOS DE DESARROLLO VECINAL 2023, SOLICITADO POR PROGRAMA COMUNIDAD Y TERRITORIO DESDE COMPRA ÁGIL 3181-753-AG23. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
61750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
karen lorena |
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Razón Social |
KAREN LORENA ORREGO BERRÍOS
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R.U.T. |
14.501.637-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
karen lorena |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | 200 MINI PIZZAS, 200 SOPAIPILLAS, 300 TAPADITOS, 8 JUGOS NECTAR, 8 AGUAS MINERALES, 10 BEBIDAS, TÉ, CAFÉ, ENDULZANTE, AZÚCAR, VASOS PLÁSTICOS PARA BEBIDA Y CAFÉ, SERVILLETAS. | 200 MINI PIZZAS, 200 SOPAIPILLAS, 300 TAPADITOS, 8 JUGOS NECTAR, 8 AGUAS MINERALES, 10 BEBIDAS, TÉ, CAFÉ, ENDULZANTE, AZÚCAR, VASOS PLÁSTICOS PARA BEBIDA Y CAFÉ, SERVILLETAS. |
$ 325.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 325.000
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$ 325.000
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Total Neto
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$ 325.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.750
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$ 386.750
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.