Orden de Compra. Nº3181-76-SE24 "REGULARIZACIÓN DE COMPRA MATERIALES PARA LA PINTURA DE BAÑOS DE CANCHA JULIO MARTINEZ, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-76-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN DE COMPRA MATERIALES PARA LA PINTURA DE BAÑOS DE CANCHA JULIO MARTINEZ, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 78975,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte4Unidad no definidaTINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCATINETAS ESMALTE AL AGUA BLANCA $ 89.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.260 $ 357.260
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHAS 3BROCHAS 3 $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidaRODILLO 22 CMRODILLO 22 CM $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 415.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.975
TOTAL OC $ 494.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.