Orden de Compra. Nº
3181-762-SE19
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MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO PPU DC-TB.56 DE RENTAS DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-22-LP19
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-762-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO PPU DC-TB.56 DE RENTAS DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-22-LP19
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.001.018 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
116586,47
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanchirico
Razón Social
SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.844.150-0
Sucursal
Sanchirico
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
REPARACION EMBRAGUE TRANSMISION DELANTERA
REPARACION EMBRAGUE TRANSMISION DELANTERA
$ 140.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.700
$ 140.700
78180101
Reparación y pintura carrocerías
3
Unidad no definida
ACEITE CAJA MOBIL 75
ACEITE CAJA MOBIL 75
$ 8.404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LIQUIDO FRENO 21
LIQUIDO FRENO 21
$ 2.239,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.239
$ 2.239
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
BOMBA EMBRAGUE
BOMBA EMBRAGUE
$ 32.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.283
$ 32.283
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
EJE TRACCION
EJE TRACCION
$ 168.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.320
$ 168.320
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
KIT EMBRAGUE
KIT EMBRAGUE
$ 146.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.000
$ 146.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE
CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
LEVA EMBRAGUE
LEVA EMBRAGUE
$ 35.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
RECTIFICADO DE VOLANTE
RECTIFICADO DE VOLANTE
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
RETEN CAJA DE CAMBIO
RETEN CAJA DE CAMBIO
$ 7.659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.659
$ 7.659
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
MATERIALES E INSUMOS
MATERIALES E INSUMOS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 613.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.586
TOTAL OC
$ 730.199
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.