Orden de Compra. Nº3181-833-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EVENTO FIESTA DEL CHARQUICAN, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-833-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EVENTO FIESTA DEL CHARQUICAN, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21504012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 17069,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10Unidad10 TERMINAL PVC HI 20MM10 TERMINAL PVC HI 20MM $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10Unidad10 UNIÓN PLANSA 1/210 UNIÓN PLANSA 1/2 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10Unidad10 TEES PLANSA 10 TEES PLANSA $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
27112103
Abrazaderas50Unidad50 ABRAZADERAS GAS 1/2 131950 ABRAZADERAS GAS 1/2 1319 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27111720
Llave "T" para grifos1Unidad1 LLAVE PASO PVC 20 MM1 LLAVE PASO PVC 20 MM $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10Unidad10 TERMINAL HE PLANSA 1/210 TERMINAL HE PLANSA 1/2 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10Unidad10 TERMINAL HI PLANSA 1/210 TERMINAL HI PLANSA 1/2 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)200Unidad200 MTS MAN PLANSA 1/2200 MTS MAN PLANSA 1/2 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1Unidad1 ADHESIVO VINILIT 25CC1 ADHESIVO VINILIT 25CC $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.860 $ 3.860
Total Neto $ 89.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.070
TOTAL OC $ 106.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.