Orden de Compra. Nº
3181-833-SE23
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EVENTO FIESTA DEL CHARQUICAN, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-833-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EVENTO FIESTA DEL CHARQUICAN, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21504012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
17069,6
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
10
Unidad
10 TERMINAL PVC HI 20MM
10 TERMINAL PVC HI 20MM
$ 175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
10
Unidad
10 UNIÓN PLANSA 1/2
10 UNIÓN PLANSA 1/2
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
10
Unidad
10 TEES PLANSA
10 TEES PLANSA
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
27112103
Abrazaderas
50
Unidad
50 ABRAZADERAS GAS 1/2 1319
50 ABRAZADERAS GAS 1/2 1319
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad
1 LLAVE PASO PVC 20 MM
1 LLAVE PASO PVC 20 MM
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.630
$ 1.630
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
10
Unidad
10 TERMINAL HE PLANSA 1/2
10 TERMINAL HE PLANSA 1/2
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
10
Unidad
10 TERMINAL HI PLANSA 1/2
10 TERMINAL HI PLANSA 1/2
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
200
Unidad
200 MTS MAN PLANSA 1/2
200 MTS MAN PLANSA 1/2
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Unidad
1 ADHESIVO VINILIT 25CC
1 ADHESIVO VINILIT 25CC
$ 3.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.860
$ 3.860
Total Neto
$ 89.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.070
TOTAL OC
$ 106.910
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.