Orden de Compra. Nº
3181-86-SE23
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MATERIALES DE USO DIARIO PERSONAL DE OPERACIONES Y PERSONAL ELÉCTRICO MUNICIPAL, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-86-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE USO DIARIO PERSONAL DE OPERACIONES Y PERSONAL ELÉCTRICO MUNICIPAL, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22, SOLICITADO POR DIMAO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
102719,7
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171501
Candados
1
Unidad no definida
CANDADO 50 MM
CANDADO 50 MM
$ 8.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.330
$ 8.330
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
10
Unidad no definida
K. SOLDADURA
K. SOLDADURA
$ 3.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.800
$ 38.800
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
GL. ESMALTE SINTETICO
GL. ESMALTE SINTETICO
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.180
$ 23.180
11101712
Aleación ferrosa
19
Unidad no definida
FIERRO CONSTRUCCIÓN 6 MM LISO
FIERRO CONSTRUCCIÓN 6 MM LISO
$ 3.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.280
$ 59.280
44111906
Pizarrones y accesorios
10
Unidad no definida
TIZAS PARA METAL
TIZAS PARA METAL
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
60131702
Crótalos
6
Unidad no definida
DISCO CORTE 9" P/FIERRO
DISCO CORTE 9" P/FIERRO
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.740
$ 16.740
60124403
Alambre de aluminio
100
Unidad no definida
ALAMBRE NYA 2.5 MM
ALAMBRE NYA 2.5 MM
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
11162111
Malla
1
Unidad
ROLLO MALLA RASCHEL 80%X 4,20
ROLLO MALLA RASCHEL 80%X 4,20
$ 218.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 218.400
$ 218.400
26121519
Alambre de aluminio revestido de cobre
300
Metro Lineal
ALAMBRE NYA 1.5 MM
ALAMBRE NYA 1.5 MM
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
11151502
Fibras de nilon
250
Metro Lineal
CORDEL POLIPROPENO 6MM
CORDEL POLIPROPENO 6MM
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
Total Neto
$ 540.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.720
TOTAL OC
$ 643.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.