Orden de Compra. Nº3181-862-AG24 ""COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 4 A 7 - DIDECO", DESDE COMPRA ÁGIL 3181-628-COT24, SOLICITADO POR DIDECO - PROGRAMA 4 A 7."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-862-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2024
Nombre de la Orden de Compra "COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA 4 A 7 - DIDECO", DESDE COMPRA ÁGIL 3181-628-COT24, SOLICITADO POR DIDECO - PROGRAMA 4 A 7.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 8410,54
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA SOFIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
R.U.T. 77.589.563-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANTA SOFIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente3Bolsa3 bolsas de globos de colores surtidos N°9 (50 unidades)3 bolsas de globos de colores surtidos N°9 (50 unidades) $ 2.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.164 $ 7.164
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento3Pote3 potes de cola fría de 500 ml/cu3 potes de cola fría de 500 ml/cu $ 5.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.852 $ 15.852
39121435
Hilos o cables de conexión5Pote5 rollos de hilo encerado de macramé de 50 grs c/u (morado, verde claro, rojo, amarillo, azul)5 rollos de hilo encerado de macramé de 50 grs c/u (morado, verde claro, rojo, amarillo, azul) $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
Total Neto $ 44.266
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.411
TOTAL OC $ 52.677


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.589.563-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.026.692-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.