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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-872-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CÓCTEL PARA CIERRE DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SOLICITADO POR DIDECO - HABITABILIDAD, DESDE COMPRA ÁGIL ID 3181-640-COT24. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
27142,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delicias de Machalí |
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Razón Social |
KAREN LORENA ORREGO BERRÍOS
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R.U.T. |
14.501.637-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delicias de Machalí |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | Unidad | 75 TAPADITOS AVE MAYO, 50 GALLETAS ARTESANALES, 25 BROCHETAS DE FRUTA, 50 BROCHETAS SALADAS, 25 BROCHETAS SALADAS FRIAS, 50 CANAPES, 1 TARTALETA DE FRUTA, 1 QUEQUE | 75 TAPADITOS AVE MAYO, 50 GALLETAS ARTESANALES, 25 BROCHETAS DE FRUTA, 50 BROCHETAS SALADAS, 25 BROCHETAS SALADAS FRIAS, 50 CANAPES, 1 TARTALETA DE FRUTA, 1 QUEQUE |
$ 142.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.857
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$ 142.857
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Total Neto
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$ 142.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.143
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$ 170.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.