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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3181-900-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZACION MATERIALES PARA PINTAR SECTOR CENTRO CULTURAL VISITA PRIMERA DAMA DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-36-LP17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3181-36-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza de Armas N° 11 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
9021,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteriamachali |
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Razón Social |
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
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R.U.T. |
6.607.782-9 |
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Sucursal |
ferreteriamachali |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad no definida | ANTOCORROSIVO NEGRO | ANTOCORROSIVO NEGRO |
$ 13.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.850
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$ 13.850
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad no definida | ESMALTE SINTETICO | ESMALTE SINTETICO |
$ 18.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.260
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$ 18.260
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39101601
| ampolletas halógenas | 4 | Unidad no definida | BROCHSA 3" | BROCHSA 3" |
$ 2.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.720
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$ 10.720
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39101601
| ampolletas halógenas | 3 | Unidad no definida | DILUYENTE | DILUYENTE |
$ 1.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.650
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$ 4.650
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Total Neto
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$ 47.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.021
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$ 56.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.