Orden de Compra. Nº3181-910-SE17 "MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACIONES REPARACIONES TALLER DE SOLDADURA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-910-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS DE OPERACIONES REPARACIONES TALLER DE SOLDADURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 27206,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura5Unidad no definidaSoldadura 6011 3/32Soldadura 6011 3/32 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
23171509
Soldadura6Unidad no definidaDisco corte metal 9"Disco corte metal 9" $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
23171509
Soldadura3Unidad no definidaLapiz CarpinteroLapiz Carpintero $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
23171509
Soldadura2Unidad no definidaHojas de SierrasHojas de Sierras $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
23171509
Soldadura1Unidad no definidaHuincha medir 7.5 mtHuincha medir 7.5 mt $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
23171509
Soldadura1Unidad no definidaAnticorrosivo negroAnticorrosivo negro $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.990 $ 13.990
23171509
Soldadura3Unidad no definidabrochas 2 1/2brochas 2 1/2 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
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Soldadura1Unidad no definidaCarrete nylon orilladora 350 mts x 3mmCarrete nylon orilladora 350 mts x 3mm $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
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Soldadura8Unidad no definidaBrochas 4"Brochas 4" $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.120 $ 23.120
Total Neto $ 143.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.206
TOTAL OC $ 170.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.