Orden de Compra. Nº3181-910-SE18 "MATERIALES PARA TRABAJOS EN TERRENO INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-910-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS EN TERRENO INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 31804,1
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaJUEGOS LLAVES ALLENJUEGOS LLAVES ALLEN $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
48101901
Vajillas de servicio6Unidad no definidaBROCAS METAL 8MMBROCAS METAL 8MM $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
48101901
Vajillas de servicio4Unidad no definidaBROCHAS 2BROCHAS 2 $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaINTERRUPTOR EMBINTERRUPTOR EMB $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295 $ 2.295
48101901
Vajillas de servicio45Unidad no definidaMASKINGMASKING $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.350 $ 82.350
48101901
Vajillas de servicio4Unidad no definidaPARES DE GUANTES CABRITILLAPARES DE GUANTES CABRITILLA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaTINETA LATEX BLANCOTINETA LATEX BLANCO $ 24.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.175 $ 24.175
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaHUINCHA MEDIR 10 MTSHUINCHA MEDIR 10 MTS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaESMALTE SPRAYESMALTE SPRAY $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
48101901
Vajillas de servicio4Unidad no definidaBROCHAS 3BROCHAS 3 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
Total Neto $ 167.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.804
TOTAL OC $ 199.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.