Orden de Compra. Nº
3181-910-SE18
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MATERIALES PARA TRABAJOS EN TERRENO INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-910-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA TRABAJOS EN TERRENO INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
31804,1
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
JUEGOS LLAVES ALLEN
JUEGOS LLAVES ALLEN
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
48101901
Vajillas de servicio
6
Unidad no definida
BROCAS METAL 8MM
BROCAS METAL 8MM
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
48101901
Vajillas de servicio
4
Unidad no definida
BROCHAS 2
BROCHAS 2
$ 2.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
INTERRUPTOR EMB
INTERRUPTOR EMB
$ 2.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.295
$ 2.295
48101901
Vajillas de servicio
45
Unidad no definida
MASKING
MASKING
$ 1.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.350
$ 82.350
48101901
Vajillas de servicio
4
Unidad no definida
PARES DE GUANTES CABRITILLA
PARES DE GUANTES CABRITILLA
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.800
$ 11.800
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
TINETA LATEX BLANCO
TINETA LATEX BLANCO
$ 24.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.175
$ 24.175
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
HUINCHA MEDIR 10 MTS
HUINCHA MEDIR 10 MTS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
ESMALTE SPRAY
ESMALTE SPRAY
$ 2.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.770
$ 2.770
48101901
Vajillas de servicio
4
Unidad no definida
BROCHAS 3
BROCHAS 3
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.720
$ 10.720
Total Neto
$ 167.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.804
TOTAL OC
$ 199.194
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.