Orden de Compra. Nº
3181-912-SE23
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MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EX- COLEGIO BELLAVISTA, SOLICITADO POR OFICINA MUNICIPAL DE COYA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-912-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EX- COLEGIO BELLAVISTA, SOLICITADO POR OFICINA MUNICIPAL DE COYA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
211021,6
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
3
Unidad
3 SILIONAS BAÑO-COCINA
3 SILIONAS BAÑO-COCINA
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.040
$ 8.040
11121604
Madera de coníferas
50
Unidad
50 PINO BRUTO 3X2
50 PINO BRUTO 3X2
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
11121611
Tablero de partículas
7
Unidad
7 OSB 9,5
7 OSB 9,5
$ 15.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.200
$ 109.200
31161701
Tuercas de anclaje
160
Unidad
160 TUERCAS 1/4
160 TUERCAS 1/4
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
31161801
Golillas de seguridad
100
Unidad
100 GOLILLAS 1/4
100 GOLILLAS 1/4
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31163215
Perno estriado
100
Unidad
100 PERNOS COCHE 3X 1/4
100 PERNOS COCHE 3X 1/4
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
11162111
Malla
3
Unidad
3 ROLLOS MALLA RACHEL NEGRA 4,20
3 ROLLOS MALLA RACHEL NEGRA 4,20
$ 218.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655.200
$ 655.200
11121604
Madera de coníferas
8
Unidad
8 PINO BRUTO 10X2
8 PINO BRUTO 10X2
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.600
$ 105.600
Total Neto
$ 1.110.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 211.022
TOTAL OC
$ 1.321.662
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.