Orden de Compra. Nº3181-912-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EX- COLEGIO BELLAVISTA, SOLICITADO POR OFICINA MUNICIPAL DE COYA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-912-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EX- COLEGIO BELLAVISTA, SOLICITADO POR OFICINA MUNICIPAL DE COYA, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 211021,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3Unidad3 SILIONAS BAÑO-COCINA3 SILIONAS BAÑO-COCINA $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
11121604
Madera de coníferas50Unidad50 PINO BRUTO 3X2 50 PINO BRUTO 3X2 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
11121611
Tablero de partículas7Unidad7 OSB 9,5 7 OSB 9,5 $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
31161701
Tuercas de anclaje160Unidad160 TUERCAS 1/4160 TUERCAS 1/4 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
31161801
Golillas de seguridad100Unidad100 GOLILLAS 1/4100 GOLILLAS 1/4 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31163215
Perno estriado100Unidad100 PERNOS COCHE 3X 1/4 100 PERNOS COCHE 3X 1/4 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
11162111
Malla3Unidad3 ROLLOS MALLA RACHEL NEGRA 4,203 ROLLOS MALLA RACHEL NEGRA 4,20 $ 218.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.200 $ 655.200
11121604
Madera de coníferas8Unidad8 PINO BRUTO 10X28 PINO BRUTO 10X2 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
Total Neto $ 1.110.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.022
TOTAL OC $ 1.321.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.