Orden de Compra. Nº
3181-924-SE18
"
MATERIALES PARA PNG REORGANIZACIÓN ARCHIVO DAF, TESORERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-924-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PNG REORGANIZACIÓN ARCHIVO DAF, TESORERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
52105,6
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101901
Vajillas de servicio
4
Unidad no definida
TUBOS FLUORESCENTES
TUBOS FLUORESCENTES
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.360
$ 4.360
48101901
Vajillas de servicio
30
Unidad no definida
AUTOPERFORANTE 1"
AUTOPERFORANTE 1"
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
DISCO CORTE METAL
DISCO CORTE METAL
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
SOLDADURA 6011 - 3/32
SOLDADURA 6011 - 3/32
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
ANTOCORROSIVO
ANTOCORROSIVO
$ 4.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.570
$ 4.570
48101901
Vajillas de servicio
8
Unidad no definida
TERCIADOS ESTRUCTURALES
TERCIADOS ESTRUCTURALES
$ 16.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132.720
$ 132.720
48101901
Vajillas de servicio
18
Unidad no definida
PERFIL 15X15
PERFIL 15X15
$ 3.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.560
48101901
Vajillas de servicio
8
Unidad no definida
PERFIL 20X20
PERFIL 20X20
$ 4.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.440
$ 37.440
48101901
Vajillas de servicio
1
Unidad no definida
BROCHA 1 1/2
BROCHA 1 1/2
$ 1.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.460
$ 1.460
48101901
Vajillas de servicio
2
Unidad no definida
CANOAS DOBLES
CANOAS DOBLES
$ 8.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.440
$ 16.440
Total Neto
$ 274.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.106
TOTAL OC
$ 326.346
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.