Orden de Compra. Nº3181-924-SE18 "MATERIALES PARA PNG REORGANIZACIÓN ARCHIVO DAF, TESORERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-924-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PNG REORGANIZACIÓN ARCHIVO DAF, TESORERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 52105,6
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio4Unidad no definidaTUBOS FLUORESCENTESTUBOS FLUORESCENTES $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
48101901
Vajillas de servicio30Unidad no definidaAUTOPERFORANTE 1"AUTOPERFORANTE 1" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaDISCO CORTE METAL DISCO CORTE METAL $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaSOLDADURA 6011 - 3/32SOLDADURA 6011 - 3/32 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaANTOCORROSIVOANTOCORROSIVO $ 4.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.570 $ 4.570
48101901
Vajillas de servicio8Unidad no definidaTERCIADOS ESTRUCTURALESTERCIADOS ESTRUCTURALES $ 16.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.720 $ 132.720
48101901
Vajillas de servicio18Unidad no definidaPERFIL 15X15PERFIL 15X15 $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
48101901
Vajillas de servicio8Unidad no definidaPERFIL 20X20PERFIL 20X20 $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
48101901
Vajillas de servicio1Unidad no definidaBROCHA 1 1/2BROCHA 1 1/2 $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460
48101901
Vajillas de servicio2Unidad no definidaCANOAS DOBLESCANOAS DOBLES $ 8.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.440 $ 16.440
Total Neto $ 274.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.106
TOTAL OC $ 326.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.