Orden de Compra. Nº3181-930-SE23 "COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS DE POLIDEPORTIVO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DEPORTE - DIDECO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-930-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS DE POLIDEPORTIVO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DEPORTE - DIDECO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 51634,4
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2Unidad2 BROCAS METAL 8 MM2 BROCAS METAL 8 MM $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240
31211906
Rodillos de pintar10Unidad10 RODILLOS 22 CMS 10 RODILLOS 22 CMS $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
31211904
Brochas4Unidad4 BROCHAS 3"4 BROCHAS 3" $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31211904
Brochas4Unidad4 BROCHAS 2"4 BROCHAS 2" $ 2.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad1 ESMALTE SINTETICO NEGRO GL1 ESMALTE SINTETICO NEGRO GL $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.180 $ 23.180
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad2 ESMALTE SINTÉTICO MANDARIN GL2 ESMALTE SINTÉTICO MANDARIN GL $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.360 $ 46.360
23153020
Guía de cinta10Unidad10 CINTA MASKING 48 MM10 CINTA MASKING 48 MM $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
23131507
Tela para lijar10Unidad10 LIJAS MADERA 10 LIJAS MADERA $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad2 ESMALTE SINTÉTICO NARANJA GL2 ESMALTE SINTÉTICO NARANJA GL $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.360 $ 46.360
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad3 ESMALTE SINTÉTICO AZUL PACIFICO GL3 ESMALTE SINTÉTICO AZUL PACIFICO GL $ 23.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.540 $ 69.540
Total Neto $ 271.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.634
TOTAL OC $ 323.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.