Orden de Compra. Nº
3181-930-SE23
"
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS DE POLIDEPORTIVO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DEPORTE - DIDECO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3181-930-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN Y REMODELACIÓN DE SALA DE MÁQUINAS DE POLIDEPORTIVO GUILLERMO CHACÓN, SOLICITADO POR DEPORTE - DIDECO, DESDE CONVENIO SUMINISTRO ID 3181-6-LP22.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3181-6-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T.
69.080.200-7
Dirección de Facturación
Plaza de Armas N° 11
Comuna
Machalí
Impuesto
51634,4
Dirección de Envío de la Factura
Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriamachali
Razón Social
BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T.
6.607.782-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
2
Unidad
2 BROCAS METAL 8 MM
2 BROCAS METAL 8 MM
$ 4.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
10 RODILLOS 22 CMS
10 RODILLOS 22 CMS
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
31211904
Brochas
4
Unidad
4 BROCHAS 3"
4 BROCHAS 3"
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
31211904
Brochas
4
Unidad
4 BROCHAS 2"
4 BROCHAS 2"
$ 2.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
1 ESMALTE SINTETICO NEGRO GL
1 ESMALTE SINTETICO NEGRO GL
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.180
$ 23.180
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
2 ESMALTE SINTÉTICO MANDARIN GL
2 ESMALTE SINTÉTICO MANDARIN GL
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.360
$ 46.360
23153020
Guía de cinta
10
Unidad
10 CINTA MASKING 48 MM
10 CINTA MASKING 48 MM
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
23131507
Tela para lijar
10
Unidad
10 LIJAS MADERA
10 LIJAS MADERA
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
2 ESMALTE SINTÉTICO NARANJA GL
2 ESMALTE SINTÉTICO NARANJA GL
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.360
$ 46.360
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
3 ESMALTE SINTÉTICO AZUL PACIFICO GL
3 ESMALTE SINTÉTICO AZUL PACIFICO GL
$ 23.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.540
$ 69.540
Total Neto
$ 271.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.634
TOTAL OC
$ 323.394
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.