Orden de Compra. Nº3182-104-AG25 "MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3182-104-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
R.U.T. 61.102.073-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
R.U.T. 61.102.073-2
Dirección de Facturación COSTANERA 640
Comuna Coquimbo
Impuesto 105013
Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FONTE SPA
Razón Social COMERCIAL FONTE SPA
R.U.T. 77.126.356-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FONTE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica10CajaCERAMICO 20X60 CMS. 1.7 M2 COLOR CAFÉ O SIMILAR (FOTO DE REFERENCIA EN ANEXO ADJUNTO)  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
30111501
Hormigón aireado1BolsaFRAGUE PISO MURO CAFÉ CLARO ( 5 KILOS)  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30161504
Protectores de esquinas6UnidadGUARDAPOLVOS MDF NOGAL O SIMILAR 12MM X 68MM X 2.4 MTS. (FOTO DE REFERENCIA EN ANEXO ADJUNTO)  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
30111601
Cemento1SacoCEMENTO 25 KILOS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201606
Calafateos4SacoADHESIVO CERÁMICOS SOBRE CERÁMICO 25 KILOS  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
31161816
Espaciadores y separadores1BolsaSEPARADOR CERAMICO NIVELADORES DE PORCELANATO CRUZ 2MM  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201613
Adhesivo re-usable4UnidadSILICONA MULTIUSO 280 ML  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
30102505
Chapa de acero inoxidable1UnidadCHAPA CERROJO AUXILIAR LLAVE PERILLA INOXIDABLE O SIMILAR PARA PUERTA INTERIOR (FOTO DE REFERENCIA EN ANEXO ADJUNTO).  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
30102503
Chapa de hierro2UnidadCERRADURA DE SOBREPONER COLOR GRIS O NEGRO  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31162407
Pestillo2UnidadPICAPORTE PARA PUERTA 100 MM DORADO O NEGRO  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31162407
Pestillo2UnidadPESTILLO RIGIDO DE SEGURIDAD (FOTO DE REFERENCIA EN ANEXO ADJUNTO).  $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400
Total Neto $ 552.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.013
TOTAL OC $ 657.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.