|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3182-115-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-09-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3182-31-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.102.073-2 |
|
Dirección de Facturación |
COSTANERA 640 |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
154605,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
COSTANERA 640 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-09-2021 |
|
|
|
Proveedor |
Daniel Fernando |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DALUX LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.646.288-k |
|
Sucursal |
Daniel Fernando |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161901
| Persianas | 1 | Unidad | CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CORTINAS METÁLICAS MOTORIZADAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | |
$ 813.711,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 813.711
|
$ 813.711
|
|
|
Total Neto
|
$ 813.711
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 154.605
|
|
$ 968.316
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.