Orden de Compra. Nº3182-178-SE20 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3182-178-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
R.U.T. 61.102.073-2
Dirección de Unidad de Compra COSTANERA 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12040000220400701121101X del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO
R.U.T. 61.102.073-2
Dirección de Facturación COSTANERA 640
Comuna Coquimbo
Impuesto 40178,54
Dirección de Envío de la Factura COSTANERA 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor walter orlando
Razón Social WALTER ORLANDO OROZCO ORTIZ
R.U.T. 16.687.223-5
Sucursal walter orlando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.230 $ 67.230
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS ASEO 70 X 90  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE ASEO 50 X70  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE ASEO 80 X 120  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA DE PAPEL  $ 2.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.526 $ 8.526
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona10LitroALCOHOL GEL  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
Total Neto $ 211.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.179
TOTAL OC $ 251.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.