|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3183-112-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3183-52-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3183-52-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Machalí
|
|
R.U.T. |
69.080.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
|
Comuna |
Machalí
|
|
Impuesto |
117997,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-07-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Acero Graneros |
|
Razón Social |
Acero Graneros Limitada
|
|
R.U.T. |
76.024.176-8 |
|
Sucursal |
Acero Graneros |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161601
| Pernos de anclaje | 56 | Unidad | Pernos anclaje SAE 1020 L=1,3 mts x22 mm | |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 560.000
|
$ 560.000
|
31161701
| Tuercas de anclaje | 112 | Unidad | Tuercas 22mm SAE 1020 | |
$ 454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.848
|
$ 50.848
|
31161807
| Golillas planas | 56 | Unidad | Golilla e=8mm SAE 1020 | |
$ 182,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.192
|
$ 10.192
|
|
|
Total Neto
|
$ 621.040
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 117.998
|
|
$ 739.038
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.