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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3183-115-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3183-45-LE09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3183-45-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Machalí
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R.U.T. |
69.080.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza de Armas N° 11 |
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Comuna |
Machalí
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Impuesto |
551000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza de Armas N° 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Lugar y fecha de entrega | Los materiales deberán ser entregado en Bodegas Municipales (lado Casa de la Cultura), Avenida San Juan s/n; deberá coordinarse con don Jorge González al fono 72-330330 o en su defecto con María Eugenia Martinez, mismo fono. Los materiales serán programados en conjunto con el oferente, en fecha a convenir por mutuo acuerdo de las partes.
La cancelación se efectuará contra factura por entrega, a convenir |
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Proveedor |
Dimasur Ltda. |
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Razón Social |
Distribuidora de Materiales del Sur
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R.U.T. |
78.475.660-2 |
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Sucursal |
Dimasur Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1000 | Unidad | 3250 sacos de cemento, cuya entrega debera ser programada unavez adjudicada. | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900.000
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$ 2.900.000
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Total Neto
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$ 2.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 551.000
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$ 3.451.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.