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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3184-1-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3184-1-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3184-1-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
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R.U.T. |
61.102.146-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
POLICARPO TORO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
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R.U.T. |
61.102.146-1 |
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Dirección de Facturación |
POLICARPO TORO S/N |
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Comuna |
54
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Impuesto |
7563,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
POLICARPO TORO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-02-2009 |
| DIRECCIÓN DE ENVIO | SOLICITO ENVIAR A ANTONIO VARAS 339, VALPARAISO (ALMACEN DEL LITORAL.) |
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
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R.U.T. |
77.243.020-5 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 30 | Unidad | | RODILLO ESPONJA 9 CM |
$ 557,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.710
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$ 16.710
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31211906
| Rodillos de pintar | 30 | Unidad | | RODILLO CHIPORRO 18 CM |
$ 770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.100
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$ 23.100
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Total Neto
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$ 39.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.564
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$ 47.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.