|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3184-12-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE HANGA ROA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
|
|
R.U.T. |
61.102.146-1 |
|
Dirección de Facturación |
POLICARPO TORO S/N |
|
Comuna |
Isla De Pascua
|
|
Impuesto |
90793,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
POLICARPO TORO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL ISA |
|
Razón Social |
COMERCIAL ISA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.757.496-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL ISA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211506
| Pinturas de látex | 4 | Unidad | LATEX VINILICO SUPERCUBRIENTE COLOR BLANCO (TINETA) | |
$ 29.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 119.960
|
$ 119.960
|
60121251
| Pintura al agua | 4 | Unidad | ESMALTE AL AGUA SEMISANITIZADO MARFIL CLARO (TINETA) | |
$ 42.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 171.960
|
$ 171.960
|
31211603
| Pintura secante | 3 | Unidad | OLEO BRILLANTE NEGERO (GALÓN) | |
$ 30.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.970
|
$ 92.970
|
31211603
| Pintura secante | 3 | Unidad | OLEO BRILLANTE BLANCO (GALÓN) | |
$ 30.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.970
|
$ 92.970
|
|
|
Total Neto
|
$ 477.860
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 90.793
|
|
$ 568.653
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.