Orden de Compra. Nº3184-29-C108 "ADQUISICIÓN DE TONER."
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3184-29-C108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-06-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE TONER EN FORMA URGENTE.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N
Comuna -1
Impuesto 27455
Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SEGUNDO ALBERTO CARVAJAL ROJAS
R.U.T. 5.880.499-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTónerTONER LEXMARK 12A7462 $ 144.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500
Total Neto $ 144.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.455
TOTAL OC $ 171.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.