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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3184-30-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3184-35-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
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R.U.T. |
61.102.146-1 |
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Dirección de Facturación |
POLICARPO TORO S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
65811,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
POLICARPO TORO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-03-2023 |
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Proveedor |
IMPOMAK S.A. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S A
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R.U.T. |
79.877.820-k |
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Sucursal |
IMPOMAK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181601
| Aceites sintéticos | 2 | Unidad | ACEITE SINTETICO BAUER, CODIGO OIL-0024/GAL | |
$ 118.624,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 237.248
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$ 237.248
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40161505
| Filtros de aire | 2 | Unidad | FILTRO PURIFICADOR BAUER, CODIGO 59183 | |
$ 48.564,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.128
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$ 97.128
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Total Neto
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$ 334.376
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 12.000
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IVA 19 %
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$ 65.811
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$ 412.187
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.