Orden de Compra. Nº3184-43-SE17 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES GUARIMPAS"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3184-43-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES GUARIMPAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jimena Bermedo Salas
Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
R.U.T. 9.044.988-5
Sucursal Jimena Bermedo Salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte9GalónESMALTE AL AGUA BASE BLANCO CÓDIGO 00220773ESMALTE AL AGUA BASE BLANCO CÓDIGO 00220773 $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
31211501
Pinturas al esmalte6GalónESMALTE AL AGUA BASE BLANCO CÓDIGO 00220773ESMALTE AL AGUA BASE BLANCO CÓDIGO 00220773 $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
31211505
Pinturas aceitosas2GalónÓLEO CAFÉ MORO CÓDIGO 00220249ÓLEO CAFÉ MORO CÓDIGO 00220249 $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
31211504
Pinturas de cobertura4GalónPASTA MURO INTERIOR F-15 CÓDIGO 00220683PASTA MURO INTERIOR F-15 CÓDIGO 00220683 $ 4.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.920 $ 17.920
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 1/2 x 3 CÓDIGO 00075003BROCHA 1/2 x 3 CÓDIGO 00075003 $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
31211916
Forradores de bandeja de pintura6UnidadBANDEJA PARA PINTURA CÓDIGO 00075056BANDEJA PARA PINTURA CÓDIGO 00075056 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 1/2 x 2 CÓDIGO 00075002BROCHA 1/2 x 2 CÓDIGO 00075002 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA MADERA 100 CÓDIGO 00132903LIJA MADERA 100 CÓDIGO 00132903 $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 322.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 322.640

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.