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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3184-43-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GUARIMPAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
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R.U.T. |
61.102.146-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
POLICARPO TORO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
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R.U.T. |
61.102.146-1 |
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Dirección de Facturación |
POLICARPO TORO S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
POLICARPO TORO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jimena Bermedo Salas |
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Razón Social |
JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
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R.U.T. |
9.044.988-5 |
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Sucursal |
Jimena Bermedo Salas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 9 | Galón | ESMALTE AL AGUA BASE BLANCO
CÓDIGO 00220773 | ESMALTE AL AGUA BASE BLANCO
CÓDIGO 00220773 |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.500
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$ 148.500
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31211501
| Pinturas al esmalte | 6 | Galón | ESMALTE AL AGUA BASE BLANCO
CÓDIGO 00220773 | ESMALTE AL AGUA BASE BLANCO
CÓDIGO 00220773 |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.000
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$ 99.000
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31211505
| Pinturas aceitosas | 2 | Galón | ÓLEO CAFÉ MORO
CÓDIGO 00220249 | ÓLEO CAFÉ MORO
CÓDIGO 00220249 |
$ 16.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.400
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$ 32.400
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31211504
| Pinturas de cobertura | 4 | Galón | PASTA MURO INTERIOR F-15
CÓDIGO 00220683 | PASTA MURO INTERIOR F-15
CÓDIGO 00220683 |
$ 4.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.920
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$ 17.920
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31211904
| Brochas | 6 | Unidad | BROCHA 1/2 x 3
CÓDIGO 00075003 | BROCHA 1/2 x 3
CÓDIGO 00075003 |
$ 1.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.740
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$ 7.740
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31211916
| Forradores de bandeja de pintura | 6 | Unidad | BANDEJA PARA PINTURA
CÓDIGO 00075056 | BANDEJA PARA PINTURA
CÓDIGO 00075056 |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.940
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$ 11.940
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA 1/2 x 2
CÓDIGO 00075002 | BROCHA 1/2 x 2
CÓDIGO 00075002 |
$ 860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.440
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$ 3.440
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31191501
| Papeles de lija | 10 | Pliego | LIJA MADERA 100
CÓDIGO 00132903 | LIJA MADERA 100
CÓDIGO 00132903 |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.700
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$ 1.700
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Total Neto
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$ 322.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 322.640
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.