Orden de Compra. Nº3184-45-MC18 "MATERIALES DE MANTENCIÓN EDIFICIO GUARIMPAS"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3184-45-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCIÓN EDIFICIO GUARIMPAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CAP. 05 A.F.L. ITEM 22.01.001 del sistema CGU+PLUS GUBERNAMENT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jimena Bermedo Salas
Razón Social JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
R.U.T. 9.044.988-5
Sucursal Jimena Bermedo Salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico6UnidadCODO HI SO 1/2CODO HI SO 1/2 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
40142115
Tubería de plástico10UnidadTEE SO 1/2TEE SO 1/2 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
40142115
Tubería de plástico2UnidadTEE PVC SANITARIO 110x50TEE PVC SANITARIO 110x50 $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.940
40142115
Tubería de plástico4UnidadTEE PVC SANITARIO 50x50TEE PVC SANITARIO 50x50 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
40142115
Tubería de plástico10UnidadCODO PVC SANITARIO 40x87,5CODO PVC SANITARIO 40x87,5 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
40142115
Tubería de plástico6UnidadTEE PVC SANITARIO 40x40TEE PVC SANITARIO 40x40 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadADHESIVO PVC 240 CCADHESIVO PVC 240 CC $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11101712
Aleación ferrosa16UnidadFIERRO REDONDO 8MM x 6MT A-44FIERRO REDONDO 8MM x 6MT A-44 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400
11101712
Aleación ferrosa20Unidad   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
11101712
Aleación ferrosa2RolloALAMBRE GALVANIZADO N° 18ALAMBRE GALVANIZADO N° 18 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
30111601
Cemento50SacoCEMENTO MELÓN SACO 25 KGCEMENTO MELÓN SACO 25 KG $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 470.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 470.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.