Orden de Compra. Nº3184-48-CM17 "MATERIALES MANTENCIÓN GUARIMPAS 2"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3184-48-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN GUARIMPAS 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 65222,8808
Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A VALPARAÍSO (V REGIÓN):

SOLICITO DESPACHAR A SIGUIENTE DIRECCIÓN:



CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO

ANTONIO VARAS 348

VALPARAÍSO

(CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA)

ATENCIÓN: GUARNICIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ISLA DE PASCUA

FONO: 32-2100477

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura2 (990180) DISCO BAUKER SIERRA 7 1/4 PACK 2 UNIDADES 1007279(990180) DISCO BAUKER SIERRA 7 1/4 PACK 2 UNIDADES; Código: 209681-1;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $483 $ 8.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.090 $ 17.090
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas1 (991166) PERFIL CANAL SM U 150X50X2MM X6M 1008439(991166) PERFIL CANAL SM U 150X50X2MM X6M ; Código: 16257-4;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1064 $ 18.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.794 $ 18.794
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco300 (1269017) TORNILLO YESO CARTÓN FIXER VOLCANITA 8 X 3 UNIDAD 1295156(1269017) TORNILLO YESO CARTÓN FIXER VOLCANITA 8 X 3 UNIDAD; Código: 84890-5 ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $59 $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.400 $ 314.400
Total Neto $ 350.284
Descuento $ 7.006
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.223
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 408.501


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.