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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3184-48-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCIÓN GUARIMPAS 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
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R.U.T. |
61.102.146-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
POLICARPO TORO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
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R.U.T. |
61.102.146-1 |
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Dirección de Facturación |
POLICARPO TORO S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
65222,8808 |
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Dirección de Envío de la Factura |
POLICARPO TORO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO A VALPARAÍSO (V REGIÓN): | SOLICITO DESPACHAR A
SIGUIENTE DIRECCIÓN:
CENTRO DE
ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO
ANTONIO VARAS 348
VALPARAÍSO
(CENTRO DE
ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA)
ATENCIÓN:
GUARNICIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ISLA DE PASCUA
FONO: 32-2100477 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142323 2239-10-LP12
| Disco de ruptura | 2 | | (990180) DISCO BAUKER SIERRA 7 1/4 PACK 2 UNIDADES 1007279 | (990180) DISCO BAUKER SIERRA 7 1/4 PACK 2 UNIDADES; Código: 209681-1;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $483 |
$ 8.545,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.090
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$ 17.090
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30102301 2239-10-LP12
| Perfiles de aleaciones ferrosas | 1 | | (991166) PERFIL CANAL SM U 150X50X2MM X6M 1008439 | (991166) PERFIL CANAL SM U 150X50X2MM X6M ; Código: 16257-4;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1064 |
$ 18.794,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.794
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$ 18.794
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31161509 2239-10-LP12
| Tornillos para muros en seco | 300 | | (1269017) TORNILLO YESO CARTÓN FIXER VOLCANITA 8 X 3 UNIDAD 1295156 | (1269017) TORNILLO YESO CARTÓN FIXER VOLCANITA 8 X 3 UNIDAD; Código: 84890-5 ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $59 |
$ 1.048,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 314.400
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$ 314.400
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Total Neto
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$ 350.284
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Descuento
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$ 7.006
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.223
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 408.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.