Orden de Compra. Nº3184-49-CM17 "MATERIALES MANTENCIÓN GUARIMPAS 3"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3184-49-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN GUARIMPAS 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 22756,3
Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A VALPARAÍSO (V REGIÓN):

SOLICITO DESPACHAR A SIGUIENTE DIRECCIÓN:



CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO

ANTONIO VARAS 348

VALPARAÍSO

(CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA)

ATENCIÓN: GUARNICIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ISLA DE PASCUA

FONO: 32-2100477

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura4 (982522) DISCO SIA LAMINADO 4 ½ GRANO 60 4 ½ 998048(982522) DISCO SIA LAMINADO 4 ½ GRANO 60 4 ½ ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
31161601
2239-10-LP12
Pernos de anclaje25 (991295) PERNO CONCRETO FIXSER ANCLAJE 3/8X3 1/2 4 UNIDADES 1008585(991295) PERNO CONCRETO FIXSER ANCLAJE 3/8X3 1/2 4 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.250 $ 86.250
31161608
2239-10-LP12
Pernos para madera16 (1018496) TIRAFONDOS FIXSER TIRAFONDO HEXAGONAL PAVONADO 1/4X3 10 UND. 1038566(1018496) TIRAFONDOS FIXSER TIRAFONDO HEXAGONAL PAVONADO 1/4X3 10 UND.; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.680 $ 23.680
Total Neto $ 119.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.756
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 142.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.