Orden de Compra. Nº3184-50-CM17 "MATERIALES MANTENCIÓN GUARIMPAS 4"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3184-50-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN GUARIMPAS 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Unidad de Compra POLICARPO TORO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE HANGA ROA
R.U.T. 61.102.146-1
Dirección de Facturación POLICARPO TORO S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 182883,778
Dirección de Envío de la Factura POLICARPO TORO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A VALPARAÍSO (V REGIÓN):

SOLICITO DESPACHAR A SIGUIENTE DIRECCIÓN:



CENTRO DE ABASTECIMIENTO VALPARAÍSO

ANTONIO VARAS 348

VALPARAÍSO

(CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA)

ATENCIÓN: GUARNICIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE ISLA DE PASCUA

FONO: 32-2100477

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA
R.U.T. 76.017.552-8
Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
2239-10-LP12
Brocas6 (991235) BROCA BAUKER METAL 10MM - 1UN 1008512(991235) BROCA BAUKER METAL 10MM - 1UN; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
27112801
2239-10-LP12
Brocas6 (1024812) BROCA UYUSTOOL DE CEMENTO LARGO 10MM UNIDAD 1044864(1024812) BROCA UYUSTOOL DE CEMENTO LARGO 10MM UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
27112801
2239-10-LP12
Brocas6 (1024813) BROCA UYUSTOOL PARA CEMENTO LARGO 8MM UNIDAD 1044865(1024813) BROCA UYUSTOOL PARA CEMENTO LARGO 8MM UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.630 $ 3.630
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas120 (919865) VIGA Y PILAR MADERAS ARAUCO 2X6X4MTS UNIDAD 934865(919865) VIGA Y PILAR MADERAS ARAUCO 2X6X4MTS UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958.800 $ 958.800
11101712
2239-10-LP12
Aleación ferrosa1 (959867) FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO 10 MM 6 M 976867(959867) FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO 10 MM 6 M; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
27112801
2239-10-LP12
Brocas6 (990833) BROCA BAUKER BROCA METAL 6MM - 1UN 1008068(990833) BROCA BAUKER BROCA METAL 6MM - 1UN ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 982.190
Descuento $ 19.644
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.884
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.145.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.